| 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												SZ2022/OF1069													
											 | 
									
													
										
												odvoz a likvidácia kuchynského odpadu													
											 | 
									
										
												6.72/60lnádobu											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.03.2022											 | 
									
										
												ESPIK Group s.r.o											 | 
									
										
												Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina											 | 
									
										
												PaedDr. Dáša Švaňová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.04.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												231454													
											 | 
									
													
										
												ovocie zelenina ,potraviny													
											 | 
									
										
												1 118,09											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												162													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.11.2023											 | 
									
										
												GO-BO  Kubala Bohuš											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												29.11.2023											 | 
									
										
												29.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2310123177													
											 | 
									
													
										
												ovocie zelenina													
											 | 
									
										
												22,97											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												151													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
									
										
												LUNYS, s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2023918876													
											 | 
									
													
										
												mrazené a trvanlivé potraviny													
											 | 
									
										
												688,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												153													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
									
										
												Chrien, spol . s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2023918877													
											 | 
									
													
										
												mrazené a trvanlivé potraviny													
											 | 
									
										
												753,84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												154													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
									
										
												Chrien, spol . s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												28/2023													
											 | 
									
													
										
												prenájom veľkej telocvične													
											 | 
									
										
												840,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.11.2023											 | 
									
										
												Telovýchovná jednota Považský Chlmec											 | 
									
										
												Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina											 | 
									
										
												PaedDr. Dáša Švaňová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												231379													
											 | 
									
													
										
												ovocie zelenina ,potraviny													
											 | 
									
										
												1 360,58											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												155													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.11.2023											 | 
									
										
												GO-BO  Kubala Bohuš											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												13.11.2023											 | 
									
										
												15.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2023919322													
											 | 
									
													
										
												mrazené a trvanlivé potraviny													
											 | 
									
										
												398,39											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												156													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.11.2023											 | 
									
										
												Chrien, spol . s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												13.11.2023											 | 
									
										
												15.11.2023											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												28/2023													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o dielo - oprava miestnosť sprchy													
											 | 
									
										
												19 993,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
									
										
												NASULSEN SK, s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina											 | 
									
										
												PaedDr. Dáša Švaňová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												28/2023													
											 | 
									
													
										
												Darovacia zmluva MFZ Canon													
											 | 
									
										
												450,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
									
										
												Vladimír Šagath											 | 
									
										
												Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina											 | 
									
										
												PaedDr. Dáša Švaňová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												37812980/1/24													
											 | 
									
													
										
												Zmluva na dodávku elektrickej energie													
											 | 
									
										
												154.70/MWh											 | 
									
										
												bez DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
									
										
												Stredoslovenská energetika, a.s.											 | 
									
										
												Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina											 | 
									
										
												PaedDr. Dáša Švaňová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												22.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2023919753													
											 | 
									
													
										
												mrazené a trvanlivé potraviny													
											 | 
									
										
												505,68											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												157													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
									
										
												Chrien, spol . s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												24.11.2023											 | 
									
										
												24.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												233277													
											 | 
									
													
										
												pečivo													
											 | 
									
										
												145,97											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												158													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
									
										
												Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												24.11.2023											 | 
									
										
												24.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2310128884													
											 | 
									
													
										
												ovocie zelenina													
											 | 
									
										
												28,68											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												159													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
									
										
												LUNYS, s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												24.11.2023											 | 
									
										
												24.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												231417													
											 | 
									
													
										
												ovocie zelenina ,potraviny													
											 | 
									
										
												645,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												160													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2023											 | 
									
										
												GO-BO  Kubala Bohuš											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												24.11.2023											 | 
									
										
												24.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2023920289													
											 | 
									
													
										
												mrazené a trvanlivé potraviny													
											 | 
									
										
												682,45											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												161													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.11.2023											 | 
									
										
												Chrien, spol . s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												29.11.2023											 | 
									
										
												29.11.2023											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												11-424013													
											 | 
									
													
										
												poistná zmluva - notebooky a tablety													
											 | 
									
										
												221,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.11.2023											 | 
									
										
												Union poisťovňa, a.s.											 | 
									
										
												Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina											 | 
									
										
												PaedDr. Dáša Švaňová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												233075													
											 | 
									
													
										
												pečivo													
											 | 
									
										
												151,97											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												149													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.11.2023											 | 
									
										
												Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
									
										
												06.11.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2307860													
											 | 
									
													
										
												mrazené a trvanlivé potraviny													
											 | 
									
										
												520,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												163													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.11.2023											 | 
									
										
												QUALITED s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												30.11.2023											 | 
									
										
												01.12.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2300760021													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												136,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												164													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.11.2023											 | 
									
										
												Koruna s.r.o.											 | 
									
										
												školská jedáleň											 | 
									
										
												Marcela Vikisályová											 | 
									
										
												vedúca šj											 | 
									
										
												30.11.2023											 | 
									
										
												01.12.2023											 |